SK Oficiálna stránka

Faktúry

Filtrovať obsah

Faktúra

Popis

Evidované

Faktúra: 2100000039

Popis: kalibrácia a overenie drégera vrátane dopravy

Evidované: 04.02.2019

Faktúra: 2100000026

Popis: externé HDD,switch

Evidované: 04.02.2019

Faktúra: 2100000041

Popis: orange 27.1.-26.2.2019

Evidované: 04.02.2019

Faktúra: 2100000032

Popis: služby 12/2018

Evidované: 04.02.2019

Faktúra: 8400000005

Popis: preklad z jazyka Srbského do jazyka Slovenského

Evidované: 04.02.2019

Faktúra: 2100000024

Popis: servis a údržba po roku vr.oprava TT755FN

Evidované: 04.02.2019

Faktúra: 2100000040

Popis: PHL 16.1.-31.1.2019

Evidované: 04.02.2019

Faktúra: 2100000038

Popis: seminár príspevok zamestnávateľa na rekreáciu - vyúčtovanie

Evidované: 01.02.2019

Faktúra: 1600000001

Popis: koncesionárske piplatky na rok 2019

Evidované: 29.01.2019

Faktúra: 2100000023

Popis: elektronické stravovacie poukážky 929 ks

Evidované: 29.01.2019